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市文廣旅體局
財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)
其他
2025-09-12
2025-09-12
面向社會(huì)
目錄
一、概況
(一)單位職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2024年度單位決算公開表
三、2024年度單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明
(十三)預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
(一)單位職責(zé)
1. 指導(dǎo)全市各業(yè)余體育訓(xùn)練點(diǎn)建設(shè),組織開展教練員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和運(yùn)動(dòng)員選拔、引進(jìn)、輸送。
2. 承擔(dān)市少體校日常工作,組織開展業(yè)余訓(xùn)練、體育科研和學(xué)術(shù)交流,做好上級(jí)體育賽事的組隊(duì)、注冊、報(bào)名、參賽工作。
3.承擔(dān)大型綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)場地器材保障工作,組織全市性青少年體育比賽。
4.配合做好全市競賽計(jì)劃制定、業(yè)余訓(xùn)練點(diǎn)布局調(diào)整、各級(jí)訓(xùn)練基地申報(bào)、審核、認(rèn)定、管理等行政輔助工作。
5.完成市文廣旅體局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,單位內(nèi)設(shè):辦公室、競賽訓(xùn)練科、科醫(yī)綜合科。
二、2024年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2024年度單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計(jì)1151.48萬元,支出總計(jì)1151.48萬元,與2023年度相比,各增加143.92萬元,增長12.50%。主要原因是:2024年度發(fā)放了慈溪市籍運(yùn)動(dòng)員參加重大體育賽事獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1151.48萬元;包括財(cái)政撥款收入1130.55萬元(其中,一般公共預(yù)算744.55萬元,政府性基金預(yù)算386.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元),占收入合計(jì)98.18%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;其他收入20.93萬元,占收入合計(jì)1.82%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1146.49萬元,其中基本支出433.30萬元,占37.79%;項(xiàng)目支出713.19萬元,占62.21%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1130.55萬元,支出總計(jì)1130.55萬元,與2023年相比,各增加136.57萬元,增長12.08%。主要原因是2024年度發(fā)放了慈溪市籍運(yùn)動(dòng)員參加重大體育賽事獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi);財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)597.68萬元,完成年初預(yù)算的189.16%,主要原因是年中下達(dá)體彩公益金,省扶持體育發(fā)展資金等項(xiàng)目。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出744.55萬元,占本年支出合計(jì)的64.94%。與2023年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少23.44萬元,下降3.15%。主要原因是:2023年事業(yè)在編退休一人。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出744.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出630.51萬元,占84.68%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出62.55萬元,占8.40%;衛(wèi)生健康(類)支出18.42萬元,占2.47%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出33.07萬元,占4.44%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占0.00%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為504.68萬元,支出決算為744.55萬元,完成年初預(yù)算的147.53%,主要原因是年中發(fā)放了慈溪市籍運(yùn)動(dòng)員參加重大體育賽事獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。其中:
文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為109.57萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛邢逻_(dá)了訓(xùn)競經(jīng)費(fèi)和文化體育發(fā)展資金-運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)金。
文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.00萬元,支出決算為7.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓(xùn)練(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.00萬元,支出決算為29.00萬元,成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為357.77萬元,支出決算為484.94萬元,完成年初預(yù)算的135.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中下達(dá)2024年度發(fā)放了慈溪市籍運(yùn)動(dòng)員參加重大體育賽事獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和文化體育發(fā)展資金-重大賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為18.96萬元,支出決算為22.72萬元,完成年初預(yù)算的119.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2024年事業(yè)在職退休1人追加的退休活動(dòng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.95萬元,支出決算為26.55萬元,完成年初預(yù)算的102.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)在職人員社?;鶖?shù)的調(diào)增。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為12.98萬元,支出決算為13.28萬元,完成年初預(yù)算的102.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)在職人員社保基數(shù)的調(diào)增。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為13.26萬元,支出決算為13.87萬元,完成年初預(yù)算的104.60%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)在職人員社?;鶖?shù)的調(diào)增。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.38萬元,支出決算為4.54萬元,完成年初預(yù)算的103.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)在職人員社?;鶖?shù)的調(diào)增。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.38萬元,支出決算為33.07萬元,完成年初預(yù)算的93.47%,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因2024年事業(yè)在職人員退休一人。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出433.31萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)403.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)29.54萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出386.00萬元,占本年支出合計(jì)的33.67%。與2023年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加160.00萬元,增長41.45%。主要原因是:年中下達(dá)體彩公益金,省扶持體育發(fā)展資金等項(xiàng)目。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出386.00萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元,占0.00%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出386.00萬元,占100.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%;抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占0.00%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為93.00萬元,支出決算為386.00萬元,完成年初預(yù)算的415.05%,主要原因是年中下達(dá)體彩公益金,省扶持體育發(fā)展資金等項(xiàng)目。
其中:
其他支出(類)彩票公積金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公積金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為93.00萬元,支出決算為386.00萬元,完成年初預(yù)算的415.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中下達(dá)體彩公益金,省扶持體育發(fā)展資金等項(xiàng)目。
(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為3.00萬元,支出決算為2.65萬元,完成全年預(yù)算的88.33%,2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未使用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為0萬元,占0%,與上年度持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.65萬元,占100.00%,與2023年度相比,增加1.31萬元,增長49.43%,主要原因是單位出車業(yè)務(wù)增加;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與上年度持平。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。與上年度持平。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.70萬元,支出決算為2.65萬元,完成全年預(yù)算的98.15%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)幾乎持平。
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的0%。與上年度持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.7萬元,支出決算為2.65萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的98.15%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)幾乎持平。主要用于公務(wù)用車保有車輛及派駐本單位車輛所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;截至2024年12月31日,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.30萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預(yù)算的%。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,累計(jì)0人次。主要用于接待省體育領(lǐng)導(dǎo)等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無接待支出。其中:
外事接待支出0萬元,接待0批次,累計(jì)0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次,累計(jì)0人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為非行政參公單位,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(十一)政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額12.43萬元,其中:政府采購貨物支出4.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出8.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.43萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業(yè)合同金額4.32萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的34.75%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的34.75%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的65.25%。
(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2024年12月31日,慈溪市體育管理中心共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是共公務(wù)用車;單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績效情況說明
1.績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2024年度預(yù)算所有項(xiàng)目支出開展績效自評,其中單位自評項(xiàng)目(包括涉密項(xiàng)目)3個(gè),涉及財(cái)政資金60.32萬元,自評覆蓋率100%(以項(xiàng)目個(gè)數(shù)計(jì)算覆蓋率);部門評價(jià)項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政資金0萬元。
本年無部門整體支出績效評價(jià)。
2.本年本單位無單位自評結(jié)果。
3.本年本單位無部門評價(jià)結(jié)果。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(單位)用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅和牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng)):反應(yīng)用于其他文化和旅游支出。
18.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項(xiàng)):反映少體校體育競賽經(jīng)費(fèi)支出。
19.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓(xùn)練(項(xiàng)):反映少體校體育訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):反映其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28.其他支出(類)彩票公積金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公積金支出(項(xiàng)):反映用于體育事業(yè)的彩票公積金支出。