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市文廣旅體局
財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)
其他
2025-09-16
2025-09-16
面向社會(huì)
目??錄
一、概況
(一)單位職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2024年度單位決算公開(kāi)表
三、2024年度單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)收入決算情況說(shuō)明
(三)支出決算情況說(shuō)明
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
(一)單位職責(zé)
1.承擔(dān)館藏文物登記、保管工作,實(shí)施科技保護(hù),確保文物安全。
2.配合做好公共文化服務(wù)建設(shè),推進(jìn)數(shù)字化,指導(dǎo)民辦博物館。
3.舉辦科普活動(dòng)展覽,向公眾普及科技知識(shí)。組織科普類(lèi)報(bào)告等教育活動(dòng)及面向青少年的實(shí)踐活動(dòng)。
4.承擔(dān)可移動(dòng)文物征集工作,接受捐贈(zèng)和移交。
5.承擔(dān)博物館展陳工作,組織公益性宣傳工作,開(kāi)展相關(guān)領(lǐng)域研究和交流。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):辦公室、宣教部、展陳保管部。
二、2024年度單位決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、2024年度單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收入總計(jì)574.29萬(wàn)元,支出總計(jì)574.29萬(wàn)元,2023年度收入總計(jì)506.91萬(wàn)元,支出總計(jì)506.91萬(wàn)元,與2023年度相比,收入增加67.38萬(wàn)元,增加13.39%,支出增加67.38萬(wàn)元,增加13.39%。主要原因是:增加項(xiàng)目慈溪市博物館預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目。
(二)收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)567.32萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入565.58萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算565.58萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元),占收入合計(jì)99.69%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.00%;其他收入1.74萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.31%。
(三)支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)571.88萬(wàn)元,其中基本支出256.02萬(wàn)元,占44.77%;項(xiàng)目支出315.87萬(wàn)元,占55.23%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)565.58萬(wàn)元,支出總計(jì)565.58萬(wàn)元,與2023年相比,各增加70.93萬(wàn)元和70.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.34%和14.34%。主要原因是慈溪市博物館預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目預(yù)算117萬(wàn),收回17萬(wàn),實(shí)際支出99.24萬(wàn);財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)608.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.96%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)慈溪市博物館預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目有17萬(wàn)收回,物業(yè)安保費(fèi)跨年支付及減少固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出565.58萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.90%。與2023年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加70.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.34%。主要原因是:增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)慈溪市博物館預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出565.58萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;國(guó)防(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;公共安全(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;教育(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出515.19萬(wàn)元,占91.09%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出22.20萬(wàn)元,占3.93%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出9.21萬(wàn)元,占1.63%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;金融(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;住房保障(類(lèi))支出18.99萬(wàn)元,占3.36%;糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為608.43萬(wàn)元,支出決算為565.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的完成年初預(yù)算的92.96%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)慈溪市博物館預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目有17萬(wàn)收回,物業(yè)安保費(fèi)跨年支付及減少固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)。其中:
文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文物(款)博物館(項(xiàng)):年初預(yù)算為558.73萬(wàn)元,支出決算為515.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)慈溪市博物館預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目有17萬(wàn)收回,物業(yè)安保費(fèi)跨年支付及減少固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):年初預(yù)算為1.44萬(wàn)元,支出決算為1.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為13.7萬(wàn)元,支出決算為13.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.02%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為6.85萬(wàn)元,支出決算為6.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.02%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):年初預(yù)算為7.28萬(wàn)元,支出決算為7.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):年初預(yù)算為1.84萬(wàn)元,支出決算為1.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算為18.59萬(wàn)元,支出決算為18.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出256.02萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)228.12萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)27.90萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.80萬(wàn)元,支出決算為0.70萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的87.50%,2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮招待費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0.00萬(wàn)元,占0.00%,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,占0.00%,與2023年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.70萬(wàn)元,占100.00%,與2023年度相比,減少0.01萬(wàn)元,下降0.88%,主要原因是公務(wù)接待事務(wù)減少。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%。
截至2024年12月31日,財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.80萬(wàn)元,支出決算為0.70萬(wàn)元,完成預(yù)算的87.50%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次,累計(jì)53人次。主要用于接待相應(yīng)布展、交流和工作往來(lái)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,三公經(jīng)費(fèi)壓減。其中:
外事接待支出0.00萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.70萬(wàn)元,主要用于接待相應(yīng)布展、交流和工作往來(lái)等支出,接待7批次,53人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位為非行政參公單位,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度政府采購(gòu)支出總額262.19萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出255.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額262.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。其中,授予小微企業(yè)合同金額169.67萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的64.71%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2024年12月31日, 慈溪市科博中心共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,慈溪市科博中心組織對(duì)2024年度預(yù)算所有項(xiàng)目支出(包括涉密項(xiàng)目)開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中單位自評(píng)項(xiàng)目4個(gè),涉及財(cái)政資金187.38萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率100%(以項(xiàng)目個(gè)數(shù)計(jì)算覆蓋率);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。
????本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.單位自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專(zhuān)欄。
3.部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專(zhuān)欄。
說(shuō)明:
單位自評(píng)是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià),單位自評(píng)的主要形式為填報(bào)自評(píng),單位自評(píng)的實(shí)施主體一般為部門(mén)內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或下屬預(yù)算單位。各部門(mén)(單位)可通過(guò)“智慧財(cái)政”系統(tǒng)線(xiàn)上報(bào)送。
????部門(mén)評(píng)價(jià)是指預(yù)算部門(mén)根據(jù)相關(guān)要求,對(duì)本部門(mén)的項(xiàng)目組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),部門(mén)評(píng)價(jià)一般要形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
????財(cái)政評(píng)價(jià)是財(cái)政部門(mén)對(duì)預(yù)算部門(mén)的項(xiàng)目組織開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)。財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目由市財(cái)政局在“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專(zhuān)欄公開(kāi)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)(單位)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅和牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位保有車(chē)輛及派駐車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文物(款)博物館(項(xiàng)):反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館(室)的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1:慈溪市科博中心(慈溪市博物館、慈溪市科技館).xlsx