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市文廣旅體局
財政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費
其他
2025-09-19
2025-09-19
面向社會
目錄
一、概況
(一)單位職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2024年度單位決算公開表
三、2024年度單位決算情況說明?
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
(九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明
(十三)預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
(一)單位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)全市各級文物保護(hù)單位及文物史跡點的保護(hù)、管理和審定、審核工作。
2. 征集收藏社會流散文物和有關(guān)部門移交文物。
3.開展文物、考古、科技保護(hù)和學(xué)術(shù)研究工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):辦公室、文物保護(hù)中心。
二、2024年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2024年度單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計1159.12萬元,支出總計1159.12萬元,與2023年度相比,各減少285.61萬元和285.61萬元,下降19.77%和19.77%。主要原因是:潮塘江元代沉船保護(hù)修復(fù)項目經(jīng)費和上林湖越窯遺址本體保護(hù)項目經(jīng)費這兩個項目都為長期項目,2024年這兩個項目均不需支付合同款,導(dǎo)致收入和支出降低。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計1158.06萬元;包括財政撥款收入1098.14萬元(其中,一般公共預(yù)算1066.74萬元,政府性基金預(yù)算31.40萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元),占收入合計94.83%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計0.00%;其他收入59.92萬元,占收入合計5.17%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計1159.12萬元,其中基本支出493.1萬元,占42.54%;項目支出666.02萬元,占57.46%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計1098.14萬元,支出總計1098.14萬元,與2023年相比,各減少314.66萬元和314.66萬元,下降22.27%和22.27%。主要原因是上林湖越窯遺址本體保護(hù)項目和潮塘江沉船保護(hù)修復(fù)項目已支付達(dá)到合同要求剩余部分需項目竣工驗收合格后支付2024年均無支付計劃;財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1081.6萬元,完成年初預(yù)算的101.53%,主要原因是下?lián)茼椖拷?jīng)費增加:上林湖安防工程方案圖紙設(shè)計。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1066.74萬元,占本年支出合計的92.03%。與2023年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少346.06萬元,下降24.49%。主要原因是:潮塘江元代沉船保護(hù)修復(fù)項目經(jīng)費和上林湖越窯遺址本體保護(hù)項目經(jīng)費這兩個項目都為長期項目,2024年這兩個項目均不需支付合同款,導(dǎo)致支出降低。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1066.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出50.00萬元,占4.69%;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出929.01萬元,占87.09%;社會保障和就業(yè)(類)支出42.93萬元,占4.02%;衛(wèi)生健康(類)支出15.30萬元,占1.43%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出29.50萬元,占2.77%;糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占0.00%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1081.6萬元,支出決算為1066.74萬元,根據(jù)年初預(yù)算數(shù)相應(yīng)調(diào)整。其中:一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展和改革事務(wù)(款)其他發(fā)展和改革事務(wù)支出(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為50萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上林湖安防工程方案圖設(shè)計項目未列入年初預(yù)算的項目經(jīng)費。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為24.80萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“慈文保號”工作船保養(yǎng)費和國保、省保兩劃圖則繪制項目為年中下達(dá)資金項目。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):年初預(yù)算為398萬元,支出決算為247.90萬元,完成年初預(yù)算的62.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上林湖越窯遺址本體保護(hù)工程項目未完成驗收因此2024年未支付合同款。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文物保護(hù)(項):年初預(yù)算為586.85萬元,支出決算為656.32萬元,完成年初預(yù)算的111.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上林湖安防工程前期方案圖紙設(shè)計和龍山虞氏舊宅文物修繕前期規(guī)劃項目未列入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):年初預(yù)算為7.2萬元,支出決算為7.15萬元,完成年初預(yù)算的99.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理規(guī)劃經(jīng)費用途。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):年初預(yù)算為31.68萬元,支出決算為23.86萬元,完成年初預(yù)算的75.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員凌達(dá)彬離職。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):年初預(yù)算為15.84萬元,支出決算為11.93萬元,完成年初預(yù)算75.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員凌達(dá)彬離職。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):年初預(yù)算為11.98萬元,支出決算為12.05萬元,完成年初預(yù)算的100.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員胡陽和交流調(diào)動人員謝添入職。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):年初預(yù)算為3.27萬元,支出決算為3.26萬元,完成年初預(yù)算的99.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因社保繳納基數(shù)調(diào)整。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預(yù)算為26.78萬元,支出決算為29.5萬元,完成年初預(yù)算的110.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增兩名在職人員謝添、胡陽。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出493.1萬元,其中:
人員經(jīng)費410.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、住房公積金等。
公用經(jīng)費82.24萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公車維護(hù)費等。
(七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出31.40萬元,占本年支出合計的2.71%。與2023年相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加31.40萬元,主要原因是2024年新增政府性基金預(yù)算項目:龍山虞氏舊宅建筑群結(jié)構(gòu)檢測和鑒定以及上林湖安防工程前期方案設(shè)計費。
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出31.40萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元,占0.00%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出31.40萬元,占100.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%;抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占0.00%。
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為31.40萬元,主要原因是2024年新增政府性基金預(yù)算項目:龍山虞氏舊宅建筑群結(jié)構(gòu)檢測和鑒定以及上林湖安防工程前期方案設(shè)計費。其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為31.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上林湖安防工程前期方案設(shè)計費和虞氏舊宅建筑群結(jié)構(gòu)檢測和鑒定費年中下達(dá)。
(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成全年預(yù)算的92.71%,2024年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是合理規(guī)劃經(jīng)費用途。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2023年度持平,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為2.22萬元,占56.35%,與2023年度相比,增加0.05萬元,增加2.13%,主要原因是公務(wù)用車同期相比相對增加;公務(wù)接待費支出決算為1.71萬元,占43.4%,與2023年度相比,減少-0.1萬元,下降-5.18%,主要原因是合理規(guī)劃經(jīng)費用途。
(1)因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。完成全年預(yù)算的0%。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個;累計0人次
(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為2.43萬元,支出決算為2.17萬元,完成全年預(yù)算的89.30%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是合理規(guī)劃經(jīng)費用途。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預(yù)算的0%。主要原因是本單位不存在購置公務(wù)車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為2.43萬元,支出決算為2.22萬元(含購置稅等附加費用),完成全年預(yù)算的91.36%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是合理規(guī)劃經(jīng)費用途。主要用于公務(wù)用車保有車輛及派駐本單位車輛所需的等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;支出;截至2024年12月31日,財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為1.82萬元,支出決算為1.71萬元,完成全年預(yù)算的93.96%。國內(nèi)公務(wù)接待21批次,累計112人次。主要用于接待相應(yīng)工作往來、宣傳拍攝等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是合理規(guī)劃經(jīng)費用途。其中:
外事接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.71萬元,主要用于相應(yīng)工作往來、宣傳拍攝等支出接待21批次,累計112人次。
(十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為非行政參公單位,故無相關(guān)數(shù)據(jù)
(十一)政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(十三)預(yù)算績效情況說明
1.?績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,慈溪市文物保護(hù)中心對2024年度預(yù)算所有項目支出(包括涉密項目)開展績效自評,其中單位自評項目9個,涉及財政資金533.5萬元,自評覆蓋率100%(以項目個數(shù)計算覆蓋率);部門評價項目0個,涉及財政資金0萬元。?
2.本年本單位無單位自評結(jié)果
本年本單位無單位自評結(jié)果
2.?本年本單位無部門評價結(jié)果。
本年本單位無部門評價結(jié)果
說明:
單位自評是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價,單位自評的主要形式為填報自評,單位自評的實施主體一般為部門內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或下屬預(yù)算單位。各部門(單位)可通過“智慧財政”系統(tǒng)線上報送。
部門評價是指預(yù)算部門根據(jù)相關(guān)要求,對本部門的項目組織開展績效評價,部門評價一般要形成評價報告。
財政評價是財政部門對預(yù)算部門的項目組織開展的績效評價。財政評價項目由市財政局在“市級預(yù)算績效信息”專欄公開。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
17.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展和改革事務(wù)(款)其他發(fā)展和改革事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項):反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館(室)的支出。
21.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項):反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
25.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面的支出。
慈溪市文物保護(hù)中心(慈溪市越窯博物館、慈溪市上林湖越窯遺址文物保護(hù)管理所)決算公開表.xlsx